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聚焦問題 析因溯源 立行立改

寶雞市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司財務部召開審計整改專題會議

作者:本站      發(fā)布時間:2024-01-23      瀏覽:719

近日,寶雞市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司財務部召開了審計整改專題會議。會議由公司財務部部長王軍花主持,公司黨委委員、總會計師王建軍出席會議并講話。

會上,王軍花宣讀了寶雞市審計局關(guān)于《市屬國有企業(yè)運行管理風險防范清單》的通知。王海穎通報了寶雞市審計局對國資公司及下屬子公司2022年度資產(chǎn)負債損益情況的審計結(jié)果,詳細列舉了存在的問題,并對后期需要注意事項進行了逐項說明。

王建軍針對審計中存在的問題及整改措施進行了重點強調(diào),并對下一步工作進行了安排:一是加深審計整改工作的認識,對年度審計和專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題要深入剖析,及時研究并提出切實可行的整改方案,將問題逐條逐項整改落實到位。二是強化財務管理水平,集團公司要切實履行監(jiān)管責任,建立并落實定期開展會計信息質(zhì)量自查工作機制,對直管企業(yè)的財務人員進行全程服務、全程指導、全程監(jiān)督,從源頭避免和遏制同類問題的反復出現(xiàn)。三是嚴格落實多層次內(nèi)控制度,健全機構(gòu)設置、配齊配強人員、明確工作職責,積極建立完善內(nèi)部規(guī)章制度,按時完成年度企業(yè)內(nèi)審工作計劃并逐一落實,構(gòu)建內(nèi)部審計工作閉環(huán)管理機制,提升內(nèi)審結(jié)果運用成效。

通過此次審計整改專題會議,財務人員對審計工作有了更深地認識,也進一步明確了審計目標,夯實了整改責任。下一步,財務部將以此次審計整改會為契機,強化責任擔當,立足公司實際,分類精準施策,深刻剖析問題根源,扎實做好審計“后半篇文章”,切實發(fā)揮內(nèi)部審計“治已病、防未病”的建設性作用,將審計結(jié)果轉(zhuǎn)化為管理成效,以高質(zhì)量財務工作質(zhì)效護航公司高質(zhì)量發(fā)展。

國資公司及直管企業(yè)全體財務人員參加會議。

近日,寶雞市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司財務部召開了審計整改專題會議。會議由公司財務部部長王軍花主持,公司黨委委員、總會計師王建軍出席會議并講話。

會上,王軍花宣讀了寶雞市審計局關(guān)于《市屬國有企業(yè)運行管理風險防范清單》的通知。王海穎通報了寶雞市審計局對國資公司及下屬子公司2022年度資產(chǎn)負債損益情況的審計結(jié)果,詳細列舉了存在的問題,并對后期需要注意事項進行了逐項說明。

王建軍針對審計中存在的問題及整改措施進行了重點強調(diào),并對下一步工作進行了安排:一是加深審計整改工作的認識,對年度審計和專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題要深入剖析,及時研究并提出切實可行的整改方案,將問題逐條逐項整改落實到位。二是強化財務管理水平,集團公司要切實履行監(jiān)管責任,建立并落實定期開展會計信息質(zhì)量自查工作機制,對直管企業(yè)的財務人員進行全程服務、全程指導、全程監(jiān)督,從源頭避免和遏制同類問題的反復出現(xiàn)。三是嚴格落實多層次內(nèi)控制度,健全機構(gòu)設置、配齊配強人員、明確工作職責,積極建立完善內(nèi)部規(guī)章制度,按時完成年度企業(yè)內(nèi)審工作計劃并逐一落實,構(gòu)建內(nèi)部審計工作閉環(huán)管理機制,提升內(nèi)審結(jié)果運用成效。

通過此次審計整改專題會議,財務人員對審計工作有了更深地認識,也進一步明確了審計目標,夯實了整改責任。下一步,財務部將以此次審計整改會為契機,強化責任擔當,立足公司實際,分類精準施策,深刻剖析問題根源,扎實做好審計“后半篇文章”,切實發(fā)揮內(nèi)部審計“治已病、防未病”的建設性作用,將審計結(jié)果轉(zhuǎn)化為管理成效,以高質(zhì)量財務工作質(zhì)效護航公司高質(zhì)量發(fā)展。

國資公司及直管企業(yè)全體財務人員參加會議。